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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho5
Data de emissão05/01/2022
Valor EmpenhadoR$ 66.000,00
Valor LiquidadoR$ 60.500,00
Valor PagoR$ 60.500,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***325703**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO(SIA).
Dados do Credor
Nome do CredorA O S SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ***689800001**
EndereçoRUA PROFESSOR MARIO BATISTA, 69, SAO CRISTOVAO,
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUT E ENCARGOS DA SEC. MUN.DE ADM. E FINANCAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaLOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/11/2022 9 1 5.500,00
26/10/2022 9 1 5.500,00
27/09/2022 9 1 5.500,00
29/08/2022 9 1 5.500,00
27/07/2022 9 1 5.500,00
28/06/2022 9 1 5.500,00
27/05/2022 9 1 5.500,00
26/04/2022 9 1 5.500,00
28/03/2022 9 1 5.500,00
24/02/2022 9 1 5.500,00
27/01/2022 9 1 5.500,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
002345 09/12/2022 5.500,00
002005 28/10/2022 5.500,00
001851 30/09/2022 5.500,00
001633 31/08/2022 5.500,00
001399 29/07/2022 5.500,00
001195 30/06/2022 5.500,00
000988 30/05/2022 5.500,00
000773 29/04/2022 5.500,00
000577 30/03/2022 5.500,00
000326 25/02/2022 5.500,00
000120 31/01/2022 5.500,00