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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1228019
Data de emissão 28/12/2023
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação SISTEMA DE GESTAO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIA-SIGTV
Valor Empenhado R$ 14.800,00
Valor Liquidado R$ 14.800,00
Valor Pago R$ 14.800,00
Subelemento de Despesa HOSPEDAGENS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS EM HOTEL PARA CIDADAOS DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***182353**
Dados do Credor
Nome do Credor R N DA S TORRES
CPF/CNPJ ***912700001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS EM HOTEL PARA CIDADAOS DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/12/2023 9 1 14.800,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/12/2023 14.800,00