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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1228017
Data de emissão 28/12/2023
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 21.454,06
Valor Liquidado R$ 21.454,06
Valor Pago R$ 21.454,06
Subelemento de Despesa MATERIAL HOSPITALAR
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***157373**
Dados do Credor
Nome do Credor HOSPMED DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CPF/CNPJ ***568200001**
Endereço RUA MATO GROSSO, 1709, CRISTO REI, CEP:64014150
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/12/2023 9 1 21.454,06
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/12/2023 21.454,06