Número do Empenho | 109029 |
Data de emissão | 09/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 3.877,50 |
Valor Liquidado | R$ 3.877,50 |
Valor Pago | R$ 3.877,50 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***876143** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | COMERCIAL H DA SILVA LTDA |
CPF/CNPJ | ***093820001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |