SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho1094
Data de emissão27/12/2022
Valor EmpenhadoR$ 8.873,16
Valor LiquidadoR$ 8.873,16
Valor PagoR$ 8.873,16
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***182353**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do CredorJS COMBUSTIVEL LTDA
CPF/CNPJ***291990001**
EndereçoBR 316, 132, VILA SERRANIA, 56280000
CidadeARARIPINA/PE
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaCOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/12/2022 9 1 8.873,16
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001161 27/12/2022 8.873,16