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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho42
Data de emissão17/01/2022
Valor EmpenhadoR$ 632,22
Valor LiquidadoR$ 632,22
Valor PagoR$ 632,22
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***157373**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VEICULO CITROEN JUMPYPLACA: QRO-5846 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorPORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ***981640001**
EndereçoAV. RIO BRANCO, 1489, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeSAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSEGUROS EM GERAL
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
17/01/2022 9 1 632,22
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000042 17/01/2022 632,22