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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 831001
Data de emissão 31/08/2020
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 612,73
Valor Liquidado R$ 612,73
Valor Pago R$ 612,73
Subelemento de Despesa SEGUROS EM GERAL
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO TOTAL DO VEICULO CITROEN JUMPY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***496463**
Dados do Credor
Nome do Credor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ ***981640001**
Endereço AV. RIO BRANCO, 1489, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO TOTAL DO VEICULO CITROEN JUMPY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/08/2020 9 1 612,73
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/08/2020 612,73